|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka na zveráky do školskej dielne
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Daffer spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na školské tlačivá
|
51,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1273
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
07.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
128
|
Objednávka na tonery
|
714,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - 0335595258
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Faktúra za telekomunikačné služby Orange
|
31,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1544
|
Faktúra za stočné
|
268,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Trnavská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Komunikačná infraštruktúra
|
41,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1530
|
Faktúra za komunikačné služby Šj pri ZŠ
|
32,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1529
|
Faktúra za komunikačné služby ZŠ
|
51,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1528
|
Faktúra za ochranu objektu
|
18,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
130
|
Objednávka na čipovú kartu ATOS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávka na zavedenie modulu obedy zadarmo
|
87,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
JiS - SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Zmluva |
3/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - 0335595258
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
126
|
Za materiál na maľovanie tried
|
338,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Lapoš Gabriel - Farby lak |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
129
|
Objednávka na vianočné posedenie pre zamestnancov
|
684,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Peter Straka |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1448
|
Faktúra za ciachovanie váh do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia , n.o |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1423
|
Faktúra za školenie a administratívne práce v edupage
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
FOXTOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1469
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
165,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Faktúra za servisné služby pre IKT, údržbu PC siete
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |